Kamis, 6 Maret 2025 13:49

Realisasi

Total Realisasi Rp. 139.555.398,00 Progres
No Jurnal Tanggal Jurnal Uraian Kode MAK Anggaran (Rp.) SPP SPM SP2D
'251821301001192 3 Maret 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. 6322.UAI.431.052.A.521211 3.273.656,00
'251821301001052 28 Februari 2025 Pembayaran belanja barang Termin II sesuai SPK No: SPK.5.1-112/3-2/BJ.03/I/2025 tanggal 2 Januari 2025,BAPP No: BAPP.5.1-112/3-2/BJ.03/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 dan BAP No: BAP.5.1-112/3-2/BJ.03/II/2025 tanggal 26 Februari 2025. 6322.BCE.431.052.A.522191 24.088.000,00
'251821301000740 18 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. 6322.FAI.431.052.A.521211 2.610.000,00
'251821301000740 18 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. 6322.FAI.413.053.A.521211 2.065.000,00
'251821301000740 18 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. 6322.FAI.423.051.A.521211 2.720.050,00
'251821301000633 18 Februari 2025 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor: 33/INC/DRE/I/2025 Tanggal 22 Januari 2025 6322.FAI.431.052.A.521211 1.215.000,00
'251821301000474 7 Februari 2025 Pembayaran Belanja Barang Honorarium Narasumber Sesuai SK Nomor 002/SK/PPK.D.4/D.4.3/01/2025 tanggal 13 Januari 2025 6322.BCE.431.052.A.522151 4.000.000,00
'251821301000416 7 Februari 2025 Pembayaran belanja barang perjalanan dinas sesuai ST Nomor 1859/KA/01/2025 tanggal 22 Januari 2025 6322.BCE.431.052.A.524111 7.257.979,00
'251821302002106 6 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi nomor: INV-322553-250130-1 tanggal 30 Januari 2025 6322.FAI.413.051.A.521211 1.746.000,00
'251821302002096 6 Februari 2025 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor:INV-337429-250121-2 Tanggal 21 Januari 2025 6322.UAI.431.052.A.521211 2.195.000,00
'251821302002095 6 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi nomor: INV-322553-250131-2 tanggal 31 Januari 2025 6322.FAI.413.051.A.521211 2.800.000,00
'251821301000395 6 Februari 2025 Pembayaran belanja barang perjalanan dinas sesuai ST Nomor: 1575/KA/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 6322.FAI.423.053.A.524111 6.541.720,00
'251821301000412 5 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang (GUP KKP) 6322.FAI.431.052.A.521211 3.100.000,00
'251821301000382 5 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang (GUP KKP). 6322.FAI.423.051.A.521211 1.426.000,00
'251821301000381 5 Februari 2025 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang (GUP KKP) 6322.FAI.413.052.A.521211 3.136.500,00
'251821301000327 5 Februari 2025 Pembayaran belanja barang perjalanan dinas sesuai ST Nomor 438/D.4.3/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 6322.BCE.431.052.A.524111 2.238.707,00
'251821302001860 4 Februari 2025 Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor: INV-337429-250120-1 tanggal 20 Januari 2025 6322.UAI.431.052.A.521211 2.380.000,00
'251821302001840 4 Februari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi nomor: INV-322553-250124-1 tanggal 24 Januari 2025 6322.FAI.413.053.A.521211 3.094.000,00
'251821301000244 31 Januari 2025 Pembayaran belanja barang Termin I sesuai SPK No: 5.1-113/4-2/BJ.03/I/2025 tanggal 2 Januari 2025,BAPP No: BAPP.5.1-113/4-2/BJ.03/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan BAP No: BAP.5.1-113/4-2/BJ.03/I/2025 tanggal 24 Januari 2025. 6322.BCE.431.052.A.522191 5.650.000,00
'251821301000234 31 Januari 2025 Pembayaran belanja barang Termin I sesuai SPK No: 5.1-114/5-2/BJ.03/I/2025 tanggal 2 Januari 2025,BAPP No: BAPP.5.1-114/5-2/BJ.03/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan BAP No: BAP.5.1-114/5-2/BJ.03/I/2025 tanggal 24 Januari 2025. 6322.BCE.431.052.A.522191 5.650.000,00
'251821301000223 31 Januari 2025 Pembayaran belanja barang Termin I sesuai SPK No: 5.1-116/6-2/BJ.03/I/2025 tanggal 7 Januari 2025,BAPP No: BAPP.5.1-116/6-2/BJ.03/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan BAP No: BAP.5.1-116/6-2/BJ.03/I/2025 tanggal 24 Januari 2025. 6322.BCE.431.052.A.522191 5.800.421,00
'251821301000216 31 Januari 2025 Pembayaran belanja barang Termin I sesuai SPK No: SPK.5.1-112/3-2/BJ.03/I/2025 tanggal 2 Januari 2025,BAPP No: BAPP.5.1-112/3-2/BJ.03/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan BAP No: BAP.5.1-112/3-2/BJ.03/I/2025 tanggal 24 Januari 2025. 6322.BCE.431.052.A.522191 6.888.000,00
'251821302001654 30 Januari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi nomor: INV-322553-250117-3 tanggal 17 Januari 2025 6322.FAI.413.051.A.521211 2.997.000,00
'251821301000189 30 Januari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. 6322.FAI.423.051.A.521211 10.937.512,00
'251821301000189 30 Januari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. 6322.UAI.431.052.A.521211 7.934.353,00
'251821301000189 30 Januari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. 6322.FAI.413.052.A.521211 1.460.000,00
'251821301000189 30 Januari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. 6322.FAI.413.051.A.521211 1.874.500,00
'251821302001270 23 Januari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi nomor: INV-337429-250114-1 tanggal 14 Januari 2025 6322.UAI.431.052.A.521211 1.659.000,00
'251821302001269 23 Januari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi nomor: INV-322553-250115-4 tanggal 15 Januari 2025 6322.FAI.413.052.A.521211 1.825.000,00
'251821302001267 23 Januari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi nomor: 13/KT-SRS/CIKINI-RS/1/2025 tanggal 13 Januari 2025 6322.UAI.431.052.A.521211 1.320.000,00
'251821302001253 23 Januari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi nomor: 13/IVC/DRE/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 6322.UAI.431.052.A.521211 1.875.000,00
'251821302000454 16 Januari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi nomor INV-322553-250108-2 tanggal 8 Januari 2025 6322.FAI.413.052.A.521211 2.245.000,00
'251821302000453 16 Januari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi nomor: INV-322553-250109-1 Tanggal 9 Januari 2025 6322.FAI.413.052.A.521211 2.240.000,00
'251821302000447 16 Januari 2025 Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi nomor INV-322553-250109-2 tanggal 9 Januari 2025 6322.FAI.413.052.A.521211 3.312.000,00
Total Realisasi 139.555.398,00