Kamis, 6 Maret 2025 13:49

Realisasi

Total Realisasi Rp. 90.108.747,00 Progres
No Jurnal Tanggal Jurnal Uraian Kode MAK Anggaran (Rp.) SPP SPM SP2D
'251821301001194 3 Maret 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. 6321.AFA.332.052.A.521211 3.459.699,00
'251821301001046 28 Februari 2025 Pembayaran belanja barang termin II sesuai SPK Nomor: Add1.SPK.4.3-1265/68-2/BJ.03/II/2025 tanggal 4 Februari 2025, BAPP Nomor: BAPP.4.3-1265/68-2/BJ.03/II/2025 tanggal 26 Februari 2025, BAP Nomor: BAP.4.3-1265/68-2/BJ.03/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 6321.AFA.511.052.A.522191 6.050.000,00
'251821301001038 28 Februari 2025 Pembayaran belanja barang termin 2 sesuai SPK No.SPK.4.2-9/1-2/BJ.03/I/2025 tgl 2 Januari 2025, BAPP No.BAPP.4.2-9/1-2/BJ.03/II/2025 tgl 25 Februari 2025 dan BAP No.BAP.4.2-9/1-2/BJ.03/II/2025 tgl 25 Februari 2025 6321.AFA.332.052.A.522191 16.350.000,00
'251821301001035 28 Februari 2025 Pembayaran belanja barang termin II sesuai SPK Nomor: Add1.SPK.4.3-1266/69-2/BJ.03/II/2025 tanggal 4 Februari 2025, BAPP Nomor: BAPP.4.3-1266/69-2/BJ.03/II/2025 tanggal 26 Februari 2025, BAP Nomor: BAP.4.3-1266/69-2/BJ.03/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 6321.AFA.512.053.A.522191 6.900.000,00
'251821302003219 20 Februari 2025 Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.FTR-R2501000299 Tanggal 30 Januari 2025 6321.AFA.511.051.A.521211 1.125.000,00
'251821301000781 20 Februari 2025 Pembayaran Belanja Barang sesuai SK No. 004/SK/PPK.PPSDMPBJ/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 6321.AFA.511.051.A.522151 900.000,00
'251821302002800 18 Februari 2025 Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.75/NKL/INV/I/2025 Tanggal 31 Januari 2025 6321.AFA.511.051.A.521211 1.458.000,00
'251821302002799 18 Februari 2025 Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.M89KTGQRRM7LV Tanggal 30 Januari 2025 6321.AFA.511.051.A.521211 500.000,00
'251821301000734 18 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. 6321.AFA.512.051.A.521211 2.795.000,00
'251821301000727 18 Februari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 6321.AFA.332.052.A.521211 2.010.200,00
'251821301000334 5 Februari 2025 Pembayaran Belanja Barang Honorarium Narasumber Kegiatan tanggal 16 Januari 2025 sesuai SK No. 003/SK/PPK.PPSDMPBJ/01/2025 tgl 15 Januari 2025 6321.AFA.512.051.A.522151 1.800.000,00
'251821302001911 4 Februari 2025 Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.FTR-R2501000175 Tanggal 20 Januari 2025 6321.AFA.511.051.A.521211 1.100.000,00
'251821305000029 3 Februari 2025 Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.002 Tanggal 20 Januari 2025 6321.AFA.511.051.A.521211 675.000,00
'251821302001781 3 Februari 2025 Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.FTR-R2501000162 Tanggal 17 Januari 2025 6321.AFA.511.051.A.521211 750.000,00
'251821301000239 31 Januari 2025 Pembayaran belanja barang termin I sesuai SPK Nomor: SPK.4.3-1266/69-2/BJ.03/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024, BAPP Nomor: BAPP.4.3-1266/69-2/BJ.03/I/2025 tanggal 24 Januari 2025, BAP Nomor: BAP.4.3-1266/69-2/BJ.03/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 6321.AFA.512.053.A.522191 6.900.000,00
'251821301000238 31 Januari 2025 Pembayaran belanja barang termin I sesuai SPK No.SPK.4.2-9/1-2/BJ.03/I/2025 tgl 2 Januari 2025, BAPP No.BAPP.4.2-9/1-2/BJ.03/I/2025 tgl 24 Januari 2025 dan BAP No.BAP.4.2-9/1-2/BJ.03/I/2025 tgl 24 Januari 2025 6321.AFA.332.052.A.522191 16.350.000,00
'251821301000232 31 Januari 2025 Pembayaran belanja barang termin I sesuai SPK Nomor: SPK.4.3-1265/68-2/BJ.03/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024, BAPP Nomor: BAPP.4.3-1265/68-2/BJ.03/I/2025 tanggal 24 Januari 2025, BAP Nomor: BAP.4.3-1265/68-2/BJ.03/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 6321.AFA.511.052.A.522191 6.050.000,00
'251821301000190 30 Januari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 6321.AFA.331.051.A.521211 2.395.000,00
'251821301000190 30 Januari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 6321.AFA.331.052.A.521211 1.513.000,00
'251821301000190 30 Januari 2025 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 6321.AFA.332.052.A.521211 3.447.848,00
'251821301000164 30 Januari 2025 Pembayaran Belanja Barang Honorarium Narasumber Kegiatan tanggal 15 Januari 2025 sesuai SK No.002/SK/PPK.PPSDMPBJ/01/2025 tgl 14 Januari 2025 6321.AFA.512.051.A.522151 1.900.000,00
'251821302001274 23 Januari 2025 Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.INV-333184-250114-2 Tanggal 14 Januari 2025 6321.AFA.512.051.A.521211 2.560.000,00
'251821302001271 23 Januari 2025 Pembayaran Belanja Barang sesuai Kwitansi No.INV-333184-250113-1 Tanggal 13 Januari 2025 6321.AFA.512.051.A.521211 3.120.000,00
Total Realisasi 90.108.747,00